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企业内部审计主要内容

来源:baiyundou.net   日期:2024-09-27

大众网·海报新闻见习记者 李玟 日照报道

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为落实《日照市市属国有企业内部审计监督管理办法》和全市国有企业内部审计暨数字化转型工作推进会议要求,4月6日,日照市国资委召开2023年度市属国有企业内部审计工作座谈会,市属国有企业内部审计相关部室负责人参加会议。日照市国资委党委委员、副主任薛涵戈,二级调研员王万希出席会议并讲话。

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会上,各市属企业对内部审计工作开展情况进行了介绍,对内审机构设置、专职人员配备情况、工作中存在的困难、下步提升工作、加强业务培训等方面进行沟通交流,并提出下步工作意见建议。

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会议明确了2023年度市属国有企业内部审计工作重点。一是健全两个机制,明确领导分工职责。企业应建立企业党委、董事会领导下的董事会内部审计委员会,同时,企业审计部不可与财务部合署办公,不得由同一位集团公司领导分管。二是加强内审队伍建设,明确岗位职责。企业应当配备与经营规模和内部审计业务量等相适应的审计机构和审计人员,配备人员须政治过硬、德才兼备、专业技能和业务知识能够胜任岗位工作。三是健全完善企业内部审计管理制度。企业要严格按照制度规定开展审计工作,做到审计工作有法可依、有章可循,并根据经营发展要求不断修订完善。四是科学谋划制定全年审计工作任务。坚持应审必审,凡审必严,积极推动内部审计监督无死角、全覆盖。同时,要做好年度内审工作任务的分工与时间进度分解,保证任务的落实和完成。五是做好内审问题整改,发挥审计成果效能。企业要严格按照《日照市市属国有企业内部审计监督管理办法》有关要求,落实整改,切实发挥好内审工作在企业治理、推动经营发展、防范化解风险等方面的重要作用。

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(编辑:自媒体)
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