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公司出售二手车申报表填写

来源:baiyundou.net   日期:2024-07-05

伏界晶4912请教一下,我公司销售一辆旧货车,是否要缴纳增值税?如何计算?如何申报? -
陈惠雅15627615279 ______ 首先肯定要交增值税的. 其次问楼主一个问题,旧货车何时购买或者说旧货车有没有当做固定资产参与过抵扣?如果参与过抵扣,那么就按照适用税率17%正常征收增值税,正常申报缴纳,跟一般货物是一样的. 再次,如果没有参与过抵扣,或者是应征消费税的车辆不可以抵扣.那么楼主就是按照出售价格换算的不含税价格乘以4%的税率减半征收.比如卖了十万,那么就是十万除以1+4%再乘以2%就可以了. 最后,申报表的填写:还是拿十万比喻,主表的第5栏次,填写十万除以1+4%得出的那个数,主表的第21栏次,填第5栏次乘以4%的数,主表的第23栏次,填写第21栏次除以2的数,附表一的第10栏次,填写在4%征收率下面,数跟主表的第21栏次一样.

伏界晶4912机动车销售统一发票 增值税申报怎么填 -
陈惠雅15627615279 ______ 第1栏“(一)认证相符的税控增值税专用发 票”填写纳税人取得的认证相符本期申报抵扣的防伪税控《增值税专用发 票》、税控《机动车销售统一发 票》和《货物运输业增值税专用发 票》,按发 票票面“金额”填写本栏“金额”;按发 票票面“税额”填写本栏“税额”.

伏界晶4912我公司一般纳税人,上月出售了公司的旧汽车,这月申报增值税前需要到国税去备案吗? -
陈惠雅15627615279 ______ 需要到国税去备案.填写《增值税税收优惠事项备案表》,提交给纳税服务大厅文书受理岗,次日即可申报.

伏界晶4912收到机动车销售统一发票怎么填写申报表 -
陈惠雅15627615279 ______ 机动车销售统一发票属于税控增值税发票,目前已经可以抵扣进项税额.收到后应及时到国税局大厅进行验证,然后在本月进项明细中的“本月认证的增值税专用发 票”栏中进行填列.

伏界晶4912公司向个人转让机动车应该怎么记账?税率是多少?
陈惠雅15627615279 ______ 由于你公司是交营业税的,不需要填写增值税申报表. 你拿上公司税务登记到国税缴纳二手车增值税,再凭税票到二手车市场开具二手车交易发票,凭发票和税票记账. 应交增值税=车款/1.04*4%*50%. 借:固定资产清理 贷:累计折旧 固定资产 出售: 借:应收账款 贷: 固定资产清理 交税: 借:固定资产清理——交税 贷:银行存款或现金 固定资产清理的差额,记入营业外收入或支出.

伏界晶4912上月卖二手车直接拿含税额按简易征收计算增值税,后来发现多报了近百元,这月申报表怎么填写? -
陈惠雅15627615279 ______ 简易征收办法错误的无法在纳税申报表中修改.你只能够找税务机关申请退税或是留抵税额.

伏界晶4912民营企业卖旧车要交什么税 -
陈惠雅15627615279 ______ 这种以旧换新业务,从税法的角度来说,要视同为两笔业务: 1、销售旧车 2、购买新车 所以,新车的手续与正常购买新车一样办理,并要按新车全部价款的10%(目前的税率,可能不久会降低)缴纳车辆购置税. 附: 一、对车购税申报纳税...

伏界晶4912二手车出售要办理许可证申请报告如何写?
陈惠雅15627615279 ______ 购买二手摩托车 首先要想对方索取车辆的购车发票 如果该车有牌照应该索取车辆行使证 保险 以及查看行使证是否年审 以及行使证上的车辆发动机号以及车架号是否与车辆一致 而且如果有条件应当尽快办理过户手续 如果不能过户双方应该签署买卖协议 以确保双方利益!二手车在各地的二手车市场 摩托车维修部等地方都有买 价格按车辆车型以及车辆的外表和保养情况而定~!手续简单,你和车主或者购买人一起到当地车辆管理所办理过户手续后就可以了 加:填写相关过户表格,进行相关过户登记,办理户名变更,大的主要是这些

伏界晶4912出售企业使用过的汽车,且出售价格小于购买时的价格,需要交什么税 -
陈惠雅15627615279 ______ 您公司销售的是您公司使用过的固定资产,根据《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)的有关规定,小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税....

伏界晶4912请教:销售公司自己使用过的汽车怎么交税 帐务怎么处理?一般纳税人的报表如何填写? -
陈惠雅15627615279 ______ 补充两点注意,切记: 第一,销售使用过的固定资产4%减半征收,这个属于税收减免政策,一定要先到税局申请备案,否则很麻烦.之前有人问过我,他就是因为没备案要补税. 第二,填写在附表(销售)的简易征收4%一栏,这里要填写销售额*4%,然后在申报表主表的23栏“应纳税额减征额”那里填写减征一半的税款.

(编辑:自媒体)
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