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关于内部审计工作的规定

来源:baiyundou.net   日期:2024-09-27

通讯员 闫思嘉

4月12日,山东省内部审计协会五届三次会员代表大会在济南召开,会上宣读了表彰决定。经市审计局积极推荐,省内审协会严格审批,枣庄职业学院审计处荣获全省内部审计工作先进集体称号。

2022年,枣庄职业学院审计处根据省教育厅《关于开展高等学校专项内部审计工作的通知》要求,聚焦学校合作办学、校企合作情况,明确组织领导、审计范围、审计内容、职责分工等事项,盯紧重点工作,抓牢关键环节,高质量完成专项审计工作,受到省教育厅好评,推荐当选省教育审计学会理事单位。

2022年,枣庄职业学院审计处积极参加审计业务培训,当选省内审协会会员单位,荣获省内审协会2022年度优秀论文评选三等奖1项;荣获枣庄市内审业务竞赛个人一等奖1项、优秀奖1项,并获优秀组织奖。2项先进典型案例在省审计厅官网、《山东内部审计报》宣传推广。

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郟咽毕1080内部审计是什么?内部审计准则又有哪些 -
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郟咽毕1080如何规范内部审计程序 -
宣世元18164703575 ______ 内部审计监督管理制度 1.总 则 1.1.为了加强XXXXXX股份有限公司(以下简称公司)内部审计监督工作,规范审计工作行为,建立科学化、制度化、行之有效的内部审计监督体系,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作...

郟咽毕1080内部审计的职责和权限有哪些 -
宣世元18164703575 ______ 审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作. 审计局主要职责: 1、组织实施国家、省审计方针政策、法律法规;受委托研究起草有关审计行政管理的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施指导、协调监督各级...

郟咽毕1080"根据《审计署关于内部审计 作的规定》,中国内部审计的对象是是什么?" -
宣世元18164703575 ______ 根据《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计的对象是本部门、本单位及其所属单位的会计账目、相关资产,以及所反映的财政收支和财务收支活动.同时还包括本部门、本单位与境内外经济组织兴办合资、合作经营企业以及合作项目等的合同执行情况,投入资金、财产的经营状况及其效益.

郟咽毕1080企业财务管理 -
宣世元18164703575 ______ (1)债券的资本成本K=(2000*10%)(1-33%)/2000*(1-2%)=6.8% (2)普通股的资本成本K=[(2200*12%)/2200*(1-5%)]+4%=16.6% (3)优先股的资本成本=(800*12%)/[800*(1-3%)]=12.4% 综合资本成本率=2000/5000*6.8%+800/5000*12.4%+2200/5000*16.6%=12%

郟咽毕1080审计机关有权查阅涉密文件吗
宣世元18164703575 ______ 《审计署关于内部审计工作的规定》 第十一条规定了内部审计机构具有履行职责所必需的权限,主要是: (一)要求被审计单位按时报送生产、经营、财务收支计划、预...

郟咽毕1080请问企业内审员是否制约会计的?
宣世元18164703575 ______ 请看以下内审相关规定: 中华人民共和国审计署令 第 4号 审计署关于内部审计工作的规定 第一条 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,根据《中华人民共和国...

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(编辑:自媒体)
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