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内部审计机构管理的内容主要包括

来源:baiyundou.net   日期:2024-09-27

智通财经APP获悉,3月13日,人民银行召开2023年内审工作电视会议。会议强调,要围绕中央有关金融工作的要求开展审计监督,深化货币政策操作、金融风险防范、金融管理与服务等领域的审计,促进完善机制、规范管理、深化改革。要立足财务收支真实合法效益审计这一主责主业,推动财务管理提质增效,充分发挥内部审计在全面从严治党中的作用。要以内部审计推动各级行、各单位党委层层压实整改责任,推动各级业务主管部门规范条线管理,健全风险防范长效机制。

原文如下:

人民银行召开2023年内审工作会议

2023年3月13日,人民银行召开2023年内审工作电视会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神,传达落实人民银行工作会议部署,总结2022年内审工作成效,研究部署2023年内审工作任务。人民银行党委委员、副行长宣昌能出席会议并讲话。

会议认为,2022年人民银行内审部门坚决贯彻落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神和中央审计委员会会议精神,攻坚克难,务实创新,加强重点领域审计监督,持续推动审计整改,有力促进了人民银行更加有效贯彻落实重大政策、更加规范行使行政权力、更加合规高效使用公共资金、更高质量提供金融服务和加强金融管理,内审工作取得显著成效。

会议强调,人民银行各级内审部门要深入学习领会党的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记关于经济工作、审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,把思想和行动统一到党中央对国内外经济形势的重大判断和决策部署上来,将“两个维护”的要求不折不扣地体现在履职尽责做好内审本职工作上,准确把握内部审计的职责定位,发挥好内部审计在建设现代中央银行制度中的作用。要围绕中央有关金融工作的要求开展审计监督,深化货币政策操作、金融风险防范、金融管理与服务等领域的审计,促进完善机制、规范管理、深化改革。要立足财务收支真实合法效益审计这一主责主业,推动财务管理提质增效,充分发挥内部审计在全面从严治党中的作用。要以内部审计推动各级行、各单位党委层层压实整改责任,推动各级业务主管部门规范条线管理,健全风险防范长效机制。

会议要求,要坚持问题导向,进一步做好审计规划,在常态化监督的同时,加强对管理薄弱单位的监督力度,形成更为有效的审计全覆盖。要进一步提高审计质量,按照“三个区分开来”的要求,正确把握改革发展中出现的新情况新问题,确保审计评价公正客观。要加强审计成果综合利用,进一步用好审计成果。要坚持走研究型审计道路,加强普遍性苗头性问题的分析研究,以改革的思维提出改进建议,发挥好审计“治已病、防未病”的作用。要进一步加强审计队伍建设,努力打造信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化内部审计队伍,为建设现代中央银行制度作出更大贡献。

人民银行有关司局、分支机构、总行所属单位和相关单位,外汇局内审司,中央纪委国家监委驻人民银行纪检监察组,审计署金融审计一局的有关负责同志参加会议。(完)

本文编选自“中国人民银行”官网;智通财经编辑:陈雯芳

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(编辑:自媒体)
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