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内部审计案例分析论文3000字

来源:baiyundou.net   日期:2024-09-27

鄂闹柿2798浅析农业银行内部审计在案件防范中如何发挥监督职能作用 -
庞虹败19828148634 ______ 发挥计算机辅助审计作用 农业银行电子化建设迅速发展,繁杂的手工审计越来越不适应当前审计工作的需要,已经成为阻碍和限制审计业务发展的瓶颈,同时,由于会计信息处理电算化具有的特征,使得一些传统的审计方法失效.因此,开展计...

鄂闹柿2798<<论现代企业制度下的内部审计的>>论文的提纲怎么写啊 -
庞虹败19828148634 ______ 内部审计是在现代企业下自我监督、自我约束机制的重要组成部分,是现代企业建立和完善法人治理结构的内在需要. 长期以来,我国内部审计受管理体制...

鄂闹柿2798论企业内部审计风险的分析及对策的提纲怎么写啊
庞虹败19828148634 ______ 我觉得这个论题不是很新颖了.第一部分 论述风险、审计风险、内部审计风险;第二部分 结合某些案例,说明民营企业的内部审计风险的成因等;第三部分 详细阐述内部审计风险的内容、特点等;第四部分 针对具体内容和特点,阐述从哪些方面防范;第五部分 如何做好企业的内部控制,针对民营企业的具体对策;第六部分 我想差不多了吧,可以自己再想想结尾.我的思路就是这样,不过我也没写过,希望有用.

鄂闹柿2798论文:论内部审计在公司治理中的作用 求一篇结构框架 急 明天就要交了 谢谢各位
庞虹败19828148634 ______ <p>给你传了一篇内部审计在公司治理中的作用毕业论文,希望对你有所帮助,望采纳.</p> <p>内部审计是现代企业公司治理的重要组成部分.内部审计在推行有效的治理和控制并评估管理控制实务的有效性方面发挥着积极的作用(Bailey,...

鄂闹柿2798有没有人帮我写有关会计舞弊行为及其审计策略的毕业论文我想作为参考?
庞虹败19828148634 ______ 从行为特征来看,会计舞弊主要包括虚构业务内容、虚列凭证、制造虚假余额,用往... 在很多舞弊案例中,被审计单位都有健全的内部会计控制制度,但都被高层管理者藐...

鄂闹柿2798我的本科论文题目是“内部审计的发展趋势——更注重事前的风险管理”,不知道怎么列提纲 -
庞虹败19828148634 ______ 同学你好! 一、修改题目:“风险导向审计在公司内部审计中的发展趋势”或“风险导向审计在公司内部审计中的发展趋势”(要有公司企业审计实习、实践---例子) 二、写作要旨 1、首先要熟悉何谓:风险导向审计(可以在大学期...

鄂闹柿2798国际内部审计准则理念的发展及启示是什么?
庞虹败19828148634 ______ 国际内部审计准则的框架、内容及其所体现的理念的发展,即从独立性到客观性、将视野扩展到组织外部、增加组织价值以及重视风险管理.这些,对于发展我国内部审计...

鄂闹柿2798急!!!求内部审计外包的案例!!国内外都可以~~~急用~!~!~! -
庞虹败19828148634 ______ 一、项目背景 某公司,由一位意大利自然人和一位中国人共同投资设立,是一家专门从事办公设备制造的企业.在创办初期,双方关系很好,所以就由中方负责公司全部的管理和运营.但是,随着公司的快速发展,由于在语言,文化上的差异...

鄂闹柿2798财务审查报告范文 - 怎么写内部财务审计分析报告怎么写内部财务审计分析报?怎么写内部财
庞虹败19828148634 ______ 这是一份模板,你可以看看 关于ABFI82M产品的内部审计报告 内部审计 [2010] 第 01 号 董事会: 根据***的指令,于2010年5月4日,对ABFI82M产品实施了内部专项审计...

鄂闹柿2798有关审计报告意见案例分析 -
庞虹败19828148634 ______ 自己凭感觉做的哦…… 1、按资产计算5000*0.5%=25万,按利润计算100*10%=10万,所以重要性水平为10万 2、1)注册会计师认为这合理,标准无保留 2)诉讼结果不明,并且已披露,但影响重大,带强调事项无保留 3)A公司拒绝调整,且高于重要性水平,保留意见 4)应按投资成本列示,并计提减值,带强调事项无保留 5)应计提折旧=50*2%=1万,低于重要性水平,标准无保留 6)在有替代程序并且可以验证的情况下,标准无保留 7)无法确定的金额巨大,无法表示意见 3、带强调事项的保留意见审计报告

(编辑:自媒体)
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