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内部控制审计包括哪些内容

来源:baiyundou.net   日期:2024-09-27

智通财经APP讯,康龙化成(03759)发布公告,为保持审计工作的连续性,经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度境内财务及内控审计机构。

本文源自智通财经网

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鲜蕊胜3024被审计单位的内部控制包括哪些要素?
利鲍贾17582465251 ______ 被审计单位的内部控制包括哪些要素: 包括以下五个方面: 1、控制环境; 2、风险评估过程; 3、信息系统与沟通; 4、控制活动; 5、对控制的监督.

鲜蕊胜3024内部审计包括哪些 -
利鲍贾17582465251 ______ 内部审计的内容是相当多的,从理论上讲,凡与组织经济决策相关的预测、决策、内部控制、工程建设等都是内部审计的内容. 内部审计的包括传统的财务审计,也包括内部控制审计、工程审计、经济责任审计、预算执行与决算审计、企业全面风险管理等诸多内容. 现代内部审计已逐步转向风险导向的内部审计.

鲜蕊胜3024内部控制审计的目标是什么?2.内部控制审计报告共分为几种类型 -
利鲍贾17582465251 ______ 内部控制审计的前四个目标实际就是财务报表审计的具体目标.企业管理层向外提供一张资产负债表,表上反映有多少资产,其明示或暗示了这样几个声明:资产负债表上反映的资产是存在的、是完整的、是属于自身的、金额是正确的.相应地,外部财务报表审计的具体目标也就是鉴证企业管理层的这些声明是否属实. 内部控制审计报告:1.无保留意见内部控制审核报告 2.保留意见内部控制审核报告 3.无法表示意见内部控制审核报告

鲜蕊胜3024企业内部控制审计指的是什么
利鲍贾17582465251 ______ 通过查询东奥会计在线的辅导资料得出结论如下: 企业内部控制审计是指会计师事务所接受委托对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计.

鲜蕊胜3024会计事务所接受企业内部控制审计的责任是什?会计事务所接受企业内部
利鲍贾17582465251 ______ 企业内部控制审计是会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的有效性进行审计,并发表审计意见,审计内容包括企业治理结构、机构设置、企业文...

鲜蕊胜3024内部控制法律法规 - 我国颁布内部控制相关法规是从什么时候开始?我国颁布内部控制相关法
利鲍贾17582465251 ______ 2008年6月28日,财政部等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》,并将于2009年7月1日起率先在上市公司范围内施行,企业内部控制应用、评价、审计等规则的...

鲜蕊胜3024什么是建立在内部控制评价基础上的审计方法 -
利鲍贾17582465251 ______ 内部控制评价是从内部控制运行的质量标准和日常工作开展的及时性、完整性和及时性等方面进行评价.内部控制审计是从内部控制设计的有效性和执行的有效性进行复核性审计.审计的内容包括审计企业的内部控制评价,如果由一方来完成,那么会产生自身评价的情况,所以二者属于不相容职务.

鲜蕊胜3024内部控制测试和内部控制审计的区别是什么?
利鲍贾17582465251 ______ 内部控制测试是指审计人员通过调查了解被审计单位内部控制的设置和运行情况,并进行相关测试,对内部控制的健全性、合理性和有效性作出评价,以确定是否依赖内部...

(编辑:自媒体)
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