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国有企业内部审计报告范文

来源:baiyundou.net   日期:2024-09-27

娄底新闻网讯(娄底日报全媒体记者 朱亚男)2月28日,娄底市属国有企业内部审计工作座谈会召开。会议听取了9家娄底市属国有企业内审分管负责人关于2023年度本单位内部审计工作的成效和亮点,以及2024年内部审计工作计划,提出了工作中遇到的问题和困惑,并开展了交流探讨。市国资委党委委员、副主任龚国松,市审计局二级调研员周海良,市审计局、市国资委相关科室负责人参加会议。

龚国松要求,各市属国企要提高站位,加强认识,态度上真正重视内审工作,业务上高度关注内审质量,行动上强化结果运用。从审计职能转变、深化国资国企改革发展、保障企业行稳致远3个方面充分认识内审工作的政治和现实意义;要健全内审制度机制,加强内审队伍建设,全面覆盖内审监督,进一步强化审计信息化建设,不断丰富审计手段,提高内部审计工作效率,开创内部审计工作新局面;要围绕中心大局,为高质量发展保驾护航;要聚焦重点领域,主动做好与外部监督的对接,提高发现问题、揭露问题的能力,强化重大风险防范化解;要坚决做好整改整治“下半篇文章”,建立工作台账,对问题拉出清单,持续跟进,对发现的典型性、普遍性和倾向性问题,要做好专项审计或审计调查,将更多监督成果转化为推动自我革命的效能。

周海良在会上介绍分析内部审计工作案例,分享他们的审计成果和经验,对市属国企内审工作给予了肯定,同时指出了各企业内审存在的主要问题,要求市属国企内审部门在新形势下要多措并举,更加高效、精准做好审计工作。强化审计队伍建设,进一步加大内审考核力度,建立健全年度企业内审报告制度。要围绕中心,聚焦大局,切实履行内部审计监督职责,增强抗风险能力;要强化素质,敢于担当,切实提高内审人员综合素质,护航企业健康发展,推动国企内审工作提质增效,为娄底市高质量发展作出新的更大贡献!

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融岭宽671无保留意见审计报告范文 -
宿轰广18170199454 ______ ABC有限公司董事会: 我们接受委托,审计了贵公司**年12月31日的资产负债表及该年度的利润表和现金流量表.这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的.在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序. 我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《 **会计制度 》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司**年12月31日的财务状况和该年度的经营成果以及现金流量.

融岭宽671求一公司审计报告的论文 -
宿轰广18170199454 ______ 审计报告 根据审计计划的安排,从2004年5月1号起至2004年6月30日止,我们对XXX有限公司(以下简称“XX”)的采购部和财务部就采购业务进行了审计,本次的审计目的:检查XXXX采购部和财务部在实际工作中是否遵循公司的有关规定...

融岭宽671最新工程审计报告的格式是什么样的??? -
宿轰广18170199454 ______ 摘要: 内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务.内部审计的目的是协助组织的管理成员有效地履行他们的职责,促进有效的控制成本费用,达到服务于企业管理,最大限度的提...

融岭宽671什么企业需要出具审计报告? -
宿轰广18170199454 ______ 需要出审计报告的情况: 1、年终 (一般有主管部门的国有企业都要给主管部门出具审计报告). 2、企业转制(需要在文件或法律条文规定日期出具). 3、税务局(这个是因为税务怀疑你们的账务不实,税负过低的时候要求你们出具). 4、领导升职,辞职,调动(一般处级干部或一个单位的主要领导发生这种情况的时候,都要出具3年之内的审计报告).

融岭宽671什么时候要用到审计报告?是不是每年都要叫会计师事务所做审计? -
宿轰广18170199454 ______ 需要出审计报告的时间,情况 1、年终 (一般有主管部门的国有企业都要给主管部门出具审计报告) 2、企业转制(需要在文件或法律条文规定日期出具) 3、税务局(这个是因为税务怀疑你们的账务不实,税负过低的时候要求你们出具) 4、领导升职,辞职,调动(一般处级干部或一个单位的主要领导发生这种情况的时候,都要出具3年之内的审计报告) 关于收费: 理论上讲是按你们的资产规模大小收取,也就是说你们的账面总资产,但实际工作中都是你们和事务所协商,再一个就是让你们出具报告的部门或单位指定的事务所,(这个税务局和主管部门一般都指定,原因不言而与)一般情况下,一个企业大概审计费在4000---12000之间.

融岭宽671医院固定资产内部审计报告.急需!怎么写,哪里有范文可参考?谢谢 -
宿轰广18170199454 ______ 开头段:记叙依据什么理由(可以是指示、上级统一部署)什么时间起止哪些人员组成审计组对X单位全部或局部或专项固定资产进行审计,审计是按照什么标准(医院规定、卫生部规定或者内部审计准则)进行,审计中采取什么技术方法,现...

融岭宽671楠姐你好:企业财务报告内部控制审计报告的审计意见类型包括都有什么? -
宿轰广18170199454 ______ 内部审计报告是内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件. 内部审计报告不像外部审计有几种类型(无保留意见、否定意见、无法表示意见等),内部审计报告就一种类型:标准审计报告.内部审计以审计证据为依据,形成审计结论(包括发现的问题及审计意见)与建议,出具审计报告. 内部审计时,审计依据、标准不明确的事项,以及由各种原因导致模棱两可,事实不清的问题都不在审计报告中评价.

融岭宽671企业审计报告
宿轰广18170199454 ______ 报表审计一般一年一次, 工商年检,我们这是这些企业要提供审计报告: 一人有限责任公司;股份有限公司;从事金融、保险、证券、期货的公司;从事创业投资、验资、评估、出入境中介、外派劳务中介、企业登记代理的公司;注册资本实行分期缴付未全额缴齐的公司;担保公司、小额贷款公司; 三年内有虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资违法行为的公司;2009年7月1日至2010年6月30日期间新设立的公司. 你2009年7月注册的公司 要提供审计报告的 你2010年3月 出的是2009年的审计报告,你还需要2010年的审计报告

融岭宽671企业财务报告内部控制审计报告的审计意见类型?
宿轰广18170199454 ______ 企业内部控制审计意见包括无保留意见、否定企意见和无法表示意见三种类型.如果注册会计师审计后认为企业内部控制在所有重大方面是有效的,则出具无保留意见的内部控制审计报告;如果注册会计师认为企业内部控制存在重大缺陷,则出具否定意见内部控制审计报告;如果注册会计师审计范围受到限制,则应当解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告.

(编辑:自媒体)
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