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预收和应收怎么调账

来源:baiyundou.net   日期:2024-09-27

鲜唐黛4550财务做账时,我又做了预收又做了应收,怎么把预收冲掉 -
卞苗烟13850371818 ______ 做一笔预收冲应收的分录即可 借:预收账款 贷:应收账款

鲜唐黛4550同一单位有应收,应付,预收账款该如何处理 -
卞苗烟13850371818 ______ 一、应收与预收对应公司的销售业务,收到预收货款,贷记预收款.结算销售收入时确认应收款,同时对冲预收款账面数,这样应收款余额即为客户的欠款.预收账款期末借方余额表示为应收款;二、应付与预付对应公司的采购业务.预付账款期末贷方余额表示为应付款.

鲜唐黛4550有没有调账是借应收账款,,,贷预收账款, -
卞苗烟13850371818 ______ 有没有调账是借应收账款,,,贷预收账款,应该有,假设一个客户你设了预收账款核算,有一次收到对方货款,本应计借:银行存款 100 贷:预收账款 100,你不小心做到人“贷:应收账款 100”,后来发现调整,就有了 借:应收账款 100 贷:预收账款 100 借应交税金-应交增值税,,,贷应交税金-应交增值税-已交税金 也有的,预交税金抵减应交税金时就要做的,不过这科目应该是小规模纳税人用的,一般纳税人抵减时是 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-已交税金 希望能帮助到您!

鲜唐黛4550跨年度涉及收入的调账怎么做?
卞苗烟13850371818 ______ 1、先注销错误的分录: 相反的会计分录: 借:预收帐款 72416.62 主营业务收入 3135.38 银行存款 4419.82 贷:预收帐款 4419.82 应收帐款 75552 或用红字 2、做一笔正确的会计分 借:预收账款 4419.82 (代付税金) 应收账款 75552 (应收...

鲜唐黛4550预收帐款调减怎么做分录 -
卞苗烟13850371818 ______ 怎么个调减,分录要根据具体的业务情况来做.是部分款退回去,就反向做借预收贷银行.如果是开票确认收入了,就借预收贷主营业务收入.或者预收冲减应收,就是借预收贷应收.必须要知道业务情

鲜唐黛4550谁能教我做资产负债表?特别是应收应付款 预收预付款怎么调整啊? -
卞苗烟13850371818 ______ 资产负债表项目“应收账款”,就是根据“应收账款”和“预收账款”所属明细账的借方余额合计数再减去坏账准备填列的.“预收账款”就是根据“应收账款”和“预收账款”所属明细账的贷方余额合计数填列的.“应付账款”就是根据“应付账款”和“预付账款”所属明细账的贷方余额合计数填列的.“预付账款”就是根据“应付账款”和“预付账款”所属明细账的借方余额合计数填列的

鲜唐黛4550借:应收账款 贷:预收账款 啥意思这分录? -
卞苗烟13850371818 ______ 借:应收账款 贷:预收账款 ,这分录是调账,从预收调到应收账款.

鲜唐黛4550年底应收跟预收账款的余额过大,之前的会计已经挂了一年多了 新人刚接手请问要如何进行账务处理 -
卞苗烟13850371818 ______ 这里要区分几个情况,首先是应收账款,应收账款分个人和企业的,企业的无所谓,挂着就挂着吧,个人的年末一般都要收回,或者用票据冲销掉,如果这人是老板的话,你开一张现金收据就行.预收多的话,找到这家,注意时间,做退回处理,或者就循环冲账.

鲜唐黛4550如何调账 往来账 -
卞苗烟13850371818 ______ 1、做往来账就是做“应收”“应付”款帐及“预收”“预付”款帐. 2、往来帐一般采用三栏式帐簿,“借方”发生额为对方欠我方款或我方归还对方款,“贷方”发生额为我方欠对方款或对方归还给我方款;“借方”余额为对方欠我方款余额,“贷方”余额为我方欠对方款余额. 3、对于购销往来应注意折让或让利的核算,并及时调整账户余额.

鲜唐黛4550有关会计做账的:我上月收到货款1000,以为是预收,就做到预收科目下了,但实际是一笔应收款项,请问我这 -
卞苗烟13850371818 ______ 最好是先冲一下,然后再做一张正确的凭证 冲销2月...凭证:借:预收 贷:银存 再做正确的凭证

(编辑:自媒体)
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