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报销差旅费余款交回分录

来源:baiyundou.net   日期:2024-08-29

姜克贩1121报销差旅费1840,余款160退回现金会计分录怎么写?
邰罚琴18067205729 ______ 报销差旅费,退回余款的会计分录是: 借:管理费用-差旅费 1840 现金 160 贷:其他应收款-某某某 2000

姜克贩1121甲某出差回来,报销差旅费1500元,原预借2000元,交回剩余现金500元,这笔业务会计分录如下:借:管理费用.贷:其它应收款 借:库存现金 贷:其它应... -
邰罚琴18067205729 ______[答案] 你没有弄清应收账款和其他应收款的定义和范围,你看看他们的定义: 应收账款:是指企业在正常的经营过程中因销售商品... 包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等 显然可以看出差旅费不属于这个范围,它不是...

姜克贩1121、职工李某报销差旅费480元,退回余款20元,该项业务应编制的会计分录是() A、借:管理费用 480 B、借: -
邰罚琴18067205729 ______ 都不对 报销480 还还了20元,说明当初借的是500元,当时的分录是 借:其他应收款 500 贷:现金 500 归还时,只把花掉的钱入管理费/差旅费,还回来的钱正常增加现金,合计应正好等于借的钱,故分录应该是: 借:管理费用 480 借:现金 20 贷:其他应收款 500

姜克贩1121职工张某报销差旅费1700元原预借现金2000元,余款退回!分录怎么做 -
邰罚琴18067205729 ______ 1. 预借现金时 分录 借方:其他应收款 1700 贷方:现金 1700 2.报销差旅费和收回余款时 借方:现金 300 借方:管理费-差旅费 1700 贷方:其他应收款 2000

姜克贩1121李冰出差归来,报销差旅费,余款交会的会计分录怎么做 -
邰罚琴18067205729 ______ 1. 报销差旅费时的会计分录:借:管理费用-差旅费 库存现金 贷:其他应收款/小某 2. 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用.

姜克贩1121某职工出差回厂 报销差旅费1000元 还回现金200元 怎么写会计分录的呀? -
邰罚琴18067205729 ______ 由于之前职工出差时作有分录如下:借:其他应收款——某职工 1200 贷:库存现金 1200职工报销差旅费和还回现金时作:借:管理费用——差旅费 800 库存现金 400 贷:其他应收款——某职工 1200

姜克贩1121李华出差回来,报销差旅费620元,余款180元退回 会计分录怎么写
邰罚琴18067205729 ______ 那应该前提预支差旅费的时候有做: 借:其他应收款 800 贷:银行存款\现金 800 现在回来报销差旅费并退还余款的时候做: 借:营业费用-差旅费 620 现金 180 贷:其他应收款 800 注:如果出差的人是管理人员而并非销售人员,把"营业费用-差旅费"改成"管理费用-差旅费"

姜克贩1121销售科职工张燕报销差旅费1606元,余款交回1394元,属于哪种凭证,作出会计分录 -
邰罚琴18067205729 ______ 转账记账凭证 借:销售费用—差旅费 1606 贷:其他应收款—张燕 1606 现金收款凭证 借:库存现金1394 贷:其他应收款—张燕 1394

姜克贩1121采购员回公司报销差旅费1600元,原借支2000元,余额退回现金,怎样做会计分录 -
邰罚琴18067205729 ______ 1、原借款时:借:其他应收款 2000 贷:银行存款或库存现金 2000 2、报销差旅费时:借:管理费用—差旅费 1600 库存现金 400 贷:其他应收款 2000

姜克贩1121差旅报销单显示1578,余款122交回?怎么做记账分录? -
邰罚琴18067205729 ______ 说清楚点啊,是出差前借款1700元吗?如果是分录如下:借:管理费用1578 库存现金122 贷:其他应收款——***1700

(编辑:自媒体)
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