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费用先计提后收到发票

来源:baiyundou.net   日期:2024-08-29

蒯伏唯3459权责发生制下收到发票记费用吗 -
党发肤13240408919 ______ 权责发生制下收到发票不一定记费用,有的可以根据已经签定的合同按月计提进入费用,在收到发票后再冲计提的费用.没有计提的才是票到进入费用,重点是费用要与取得的收入匹配.

蒯伏唯3459如果运输费先打款后才到发票怎样做分录 -
党发肤13240408919 ______ 先打款,打款时分录为:借:预付账款 贷:银行存款 收到结算凭据(发票)后,做分录:借:销售费用(如果是采购,则计入采购成本) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) (如果不能抵扣,则不要此科目) 贷:预付账款

蒯伏唯3459计提税金,等到发票开回来后在缴税可以吗?怎么记? -
党发肤13240408919 ______ 一、税金先不用计提,等收到工程款开具发票后再提取,因为税金是根据工程收入计算提取的. 二、以前发生的工程费用支出,应该全部入帐,记入工程施工科目.待工程结算完工后,再转入工程结算成本科目.三、帐务处理程序: 1、工程成...

蒯伏唯3459计提费用,费用出帐,发票时间不一致如何处理 -
党发肤13240408919 ______ 这是很正常的,本来按权责发生制的规定,即使没有取得增值税发票,就是按匹配原则,提前预计记入,这是符合会计处理原则的,所以计提在前,发票在后只需要正常记入即可.

蒯伏唯3459费用先入账了,但是发票是后期才开回来的可以吗 -
党发肤13240408919 ______ 发票日期是做帐当月的就行.如果发票日期是做帐月份之后,就不行.

蒯伏唯3459每月计提房租,支付房租的时候没有开票,后来收到发票怎么入账? -
党发肤13240408919 ______ 你好~没有收到发票的时候可以计入预付账款,收到发票后结转到费用科目即可.

蒯伏唯3459我公司先付装修款,后收到发票,请问我应如何入帐? -
党发肤13240408919 ______ 付款时: 借:其他应收款 贷:银行存款 发票到后: 借:待摊费用 贷:其他应收款 按月分摊时: 借:管理费用 贷:待摊费用

蒯伏唯3459场地使用费是收到发票再当月摊销吗? -
党发肤13240408919 ______ 根据及时性原则,及配比;按照每月实际承担的费用来每月先计提;借:费用 贷:应付 实际收到发票时,再冲销应付;余额为实际欠款 回答不易,望采纳点赞

蒯伏唯3459先记账后发票才到,通信服务费怎么查找对应凭证 -
党发肤13240408919 ______ 如果先付款后收到发票比较多的话,你可以通过预付帐款进行核算.如果这种业务比较少,只是偶尔有的话,直接通过应付帐款进行核算.借:预付帐款(或应付帐款) 贷:银行存款 发到发票后:借:资产(或费用)等相关科目(如原材料、在建工程等) 贷:预付帐款(或应付帐款) 银行存款(如果需要补付差额的话)

蒯伏唯3459错开的增值税发票本月需要计提坏账准备吗 -
党发肤13240408919 ______ 可以先计提费用.假如运费含税价是1000元,则1、计提费用时分录: 借:销售费用(不含税金) 930 贷:预提费用 9302、收到发票时,有两种方法: 第一种 用红字冲销原来计提的费用,再用蓝字做一正确的分录 借:销售费用(不含税) -930 贷:预提费用 -930 借: 销售费用 930 应交税金-应交增值税(进项税额) 70 贷:银行存款(其他应付款) 1000 第二种 冲预提费用 借:预提费用 930 应交税金-应交增值税(进项税额) 70 贷:银行存款(其他应付款) 1000

(编辑:自媒体)
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